一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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金額單位:萬元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
2 |
0.54 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務接待費 |
2 |
0.54 |
公務用車購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
其中:公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)檔案館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2萬元,支出決算為0.54萬元,完成預算的27%,較上年減少0.05萬元,下降8.47%。決算數(shù)與預算數(shù)相比減少。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)檔案館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.54萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無出國境活動安排。故2023年九華山風景區(qū)檔案館因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為2萬元,支出決算為0.54萬元,完成預算的27%;較上年減少0.05萬元,下降8.47%。決算數(shù)與預算數(shù)相比減少。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。2023年九華山風景區(qū)檔案館國內(nèi)公務接待共14批次(其中外事接待0批次),90人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級對口業(yè)務單位公務接待。經(jīng)費使用貫徹嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務用車購置及運行。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務用車購置及運行。2023年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費預算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務用車購置及運行。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2023年12月31日,九華山風景區(qū)檔案館開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。