索引號(hào): | 113418240032836160/202210-00017 | 組配分類: | 交警大隊(duì)財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 主題分類: | 公安、安全、司法 / 其他 / 其他 |
名稱: | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2021年度單位決算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-10-03 00:16 | |
廢止日期: |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)
2021年度單位決算
2022年9月
目錄
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作;
(二)負(fù)責(zé)處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故;
(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)交通違法行為查處;
(四)負(fù)責(zé)五類車輛及駕駛?cè)斯芾恚囕v注冊(cè)、過戶、駕駛?cè)丝荚?、審轉(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù);
(五)負(fù)責(zé)道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù);
(六)維護(hù)重大節(jié)日(黃金周、小長(zhǎng)假、雙休日)交通秩序維護(hù)工作;
(七)協(xié)助其他部門開展工作;
(八)承辦黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2021年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算,無其他下屬單位決算。
納入九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2021年度單位決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)
|
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)2021年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
718.35 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
115.67 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
15.89 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
708.27 |
本年支出合計(jì) |
61 |
734.21 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
75.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
49.1 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
783.32 |
總計(jì) |
65 |
783.32 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
公開02表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
708.27 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
|||
204 |
公共安全支出
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
20402 |
公安 |
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
2040201
|
行政運(yùn)行
|
692.4 |
592.59 |
|
|
|
|
|
115.67 |
||
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
公開03表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
734.21 |
669.02 |
65.18 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
20402 |
公安 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
2040201 |
行政運(yùn)行 |
718.35 |
653.16 |
65.18 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
|
||
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
592.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
576.73 |
576.73 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
15.86 |
15.86 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
592.59 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
592.59 |
592.59 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
592.59 |
總計(jì) |
58 |
592.59 |
592.59 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
592.59 |
533.15 |
59.44 |
|||
204 |
公共安全支出 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
20402 |
公安 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
2040201 |
行政運(yùn)行 |
576.73 |
517.28 |
59.44 |
||
221 |
住房保障住處 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
2210201 |
住房公積金 |
15.86 |
15.86 |
0 |
||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
336.5 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
136.15 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
35.48 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.55 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.55 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.9 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
121.02 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
26.68 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
12000 |
310 |
資本性支出 |
38.59 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.86 |
30206 |
電費(fèi) |
8.81 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
42.81 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
6.37 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.74 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
30 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
41 |
31006 |
大型修繕 |
|
30113 |
住房公積金 |
15.86 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
24.49 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
74.29 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.91 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.45 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.29 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
2.22 |
30304 |
撫恤金 |
21.69 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.62 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.77 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.21 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.27 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.34 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.6 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
358.41 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
174.74 |
|||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開01表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)單位沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。” |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表
單位:九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì) 金額單位:萬元
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
|
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|||
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注:本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說明:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。” |
第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)交通警察大隊(duì)2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)783.32萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)783.32萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加75.51萬 元,增長(zhǎng)10.66%,主要原因:一是年中追加一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出;二是公積金基數(shù)調(diào)增;三是其它收入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)708.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入592.6萬元,占83.67%;其他收入115.67萬元,其它收入主要為值班費(fèi)收入占16.33%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)734.21萬元,其中:基本支出669.03萬元,占91.12%;項(xiàng)目支出65.18萬元,占8.88%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)592.59萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)592.59萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.17萬 元, 下降7.08%,主要原因:一是堅(jiān)持“過緊日子”,大力壓縮一般性支出;二是其它收入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.59萬元,占本年支出的80.71%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.92萬元,增長(zhǎng)7.41%。主要原因一是年中追加一次性工作 獎(jiǎng)勵(lì)支出;二是公積金基數(shù)調(diào)增。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出592.59萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出576.73萬元,占97.32%;住房保障(類)支出15.86萬元,占2.68%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為695.4萬元,支出決算為592.59萬元,完成年初預(yù)算的85.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是堅(jiān)持“過緊日子”,大力壓縮一般性支 出。其中:基本支出533.15萬元,占89.96%;項(xiàng)目支出59.44萬元,占10.06%。具體情況如下:
1.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初
預(yù)算為675.69萬元,支出決算為576.73萬元,完成年初預(yù)算的87.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持“過緊日子”,大力壓縮一般性支出。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金
(項(xiàng))年初預(yù)算為19.70萬元,支出決算為15.86萬元,完成年初預(yù)算的80.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出533.15萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)358.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳 費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī) 療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)174.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管 理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2021年九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.74萬元,比2020年增加60.61萬元,增長(zhǎng)53.1%,主要原因是資本性支出增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額59.61萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出56.61萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.61萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)共有車輛7輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備,也無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共7個(gè)項(xiàng)目,涉及資金65.18萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看各項(xiàng)目年度績(jī) 效指標(biāo)成情況較好,執(zhí)行過程中產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。組織對(duì)2021年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果示,本單位全年堅(jiān)持“過緊日子”,大力壓縮一般 性支出,較好的完成了各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù),預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面均取得良好的執(zhí)行效果,資金使用效益不斷提升。
2、單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)在2021年度單位決算中反映“抽調(diào)人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“抽調(diào)人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示整體支出符合 單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績(jī)效目標(biāo)合理,較好的完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù),基本支出保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn),項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好地社會(huì)效益,并獲得較高社會(huì)滿意度。
上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下:
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
(2021年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
節(jié)假日抽調(diào)人員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
|||||||
資金情況 |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||
年度資金總額: |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
- |
100.00% |
- |
|||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
1:確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定; |
1:確保景區(qū)交通安全始終平安穩(wěn)定; |
|||||||||
存在的問題:無 |
整改的措施與建議:無 |
|||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說明 |
||
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
抽調(diào)人數(shù) |
20 |
36次 |
36次 |
20 |
持平 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
抽調(diào)人數(shù)完成率 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
該項(xiàng)目時(shí)效 |
10 |
1年 |
1年 |
10 |
持平 |
||||
成本指標(biāo) |
該項(xiàng)目成本 |
10 |
10萬 |
10萬 |
10 |
持平 |
||||
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
社會(huì)效益 |
降低交通事故 |
10 |
基本預(yù)防 |
基本預(yù)防 |
10 |
持平 |
||||
生態(tài)效益 |
安全生產(chǎn)生態(tài)效益 |
10 |
形成良好的健康生態(tài) |
形成良好的健康生態(tài) |
10 |
持平 |
||||
可持續(xù)影 |
可持續(xù)效益 |
10 |
提高社會(huì)和諧 |
提高社會(huì)和諧 |
10 |
持平 |
||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
抽調(diào)人員滿意度 |
15 |
100% |
100% |
15 |
持平 |
|||
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋 過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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