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        索引號: 11341824MBOT69944A/202209-00036 組配分類: 城市管理綜合行政執(zhí)法一大隊財政預決算、“三公”經費
        發(fā)布機構: 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算公開 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2022-09-30 10:50
        廢止日期:
        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算公開
        發(fā)布時間:2022-09-30 10:50 來源:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算








        2022年9







         

        第一部分 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊概況

        一、單位職責

        二、機構設置

        第二部分  九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        九、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附件


        第一部分 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊概況

        一、主要職責

        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊前身為行政執(zhí)法大隊,于2003年12月經黨工委專題會議研究決定成立過渡期的行政執(zhí)法大隊,掛靠建設環(huán)保處,工作相對獨立。2007年6月,風景區(qū)機構編制委員會研定,將風景區(qū)行政執(zhí)法大隊更名為風景區(qū)規(guī)劃管理執(zhí)法大隊。20113月,風景區(qū)成立池州市城市管理行政執(zhí)法局九華山風景區(qū)分局,規(guī)劃管理執(zhí)法大隊歸口九華山執(zhí)法分局管理。2016年,經風景區(qū)機構編制領導小組研究同意,規(guī)劃管理執(zhí)法大隊為行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位。2021 年根據九華山風景區(qū)事業(yè)單位機構改革,九華山風景區(qū)規(guī)劃管理執(zhí)法大隊更名為九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊,為九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局二級機構。綜合巡查大隊內設大隊辦公室、法制辦公室、九華鎮(zhèn)綜合巡查中隊、九華鄉(xiāng)綜合巡查中隊,主要職責如下:

        1、依法行使對風景區(qū)規(guī)劃、建設、市政公用事業(yè)、市容市貌衛(wèi)生、園林綠化等方面執(zhí)法情況及違法行為的監(jiān)察。

        2、負責臨街單位、寺廟、居民門面裝潢的管理及對亂堆放物料、構筑或者其他設施的查處。

        3、依法設立營運和非營運車輛停靠點,對運輸建筑材料的車輛進入核心景區(qū)實行準入制。

        4、積極推進相對集中行政處罰權工作,創(chuàng)新管理工作運行機制。

        5、完成黨工委、管委會領導交辦的其他工作任務。

        二、機構設置

        從決算單位構成看,九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算僅包括本級決算,無其他下屬單位決算。



        第二部分 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算表

        收入支出決算總表

        公開01

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

        1

        欄次

        2

        一、一般公共預算財政撥款收入

        1

        702.8

        一、一般公共服務支出

        35

        二、政府性基金預算財政撥款收入

        2

        二、外交支出

        36

        三、國有資本經營預算財政撥款收入

        3

        三、國防支出

        37

        四、上級補助收入

        4

        四、公共安全支出

        38

        五、事業(yè)收入

        5

        五、教育支出

        39

        六、經營收入

        6

        六、科學技術支出

        40

        七、附屬單位上繳收入

        7

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        41

        八、其他收入

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        9

        九、衛(wèi)生健康支出

        43

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

        719.48

        12

        十二、農林水支出

        46

        13

        十三、交通運輸支出

        47

        14

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        48

        15

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        49

        16

        十六、金融支出

        50

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

        18

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        52

        19

        十九、住房保障支出

        53

        13.72

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        21

        二十一、國有資本經營預算支出

        55

        22

        二十二、災害防治及應急管理支出

        56

        23

        二十三、其他支出

        57

        24

        二十四、債務還本支出

        58

        25

        二十五、債務付息支出

        59

        26

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        60

        本年收入合計

        27

        702.80

        本年支出合計

        61

        733.20

        使用非財政撥款結余

        28

        結余分配

        62

        年初結轉和結余

        29

        271.72

        年末結轉和結余

        63

        241.32

        30

        64

        總計

        31

        974.52

        總計

        65

        974.52

        注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況;本套報表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


                                                      收入決算表

        公開02

         

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

        金額單位:萬元

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

         

        小計

        其中:教育收費

         

         

         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

         

        合計

        702.8

        702.8

         

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        689.07

        689.07

         

        21206

        建設市場管理與監(jiān)督

        689.07

        689.07

         

        2120601

        建設市場管理與監(jiān)督

        689.07

        689.07

         

        221

        住房保障支出

        13.72

        13.72

         

        22102

        住房改革支出

        13.72

        13.72

         

        2210201

        住房公積金

        13.72

        13.72

         

        注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

         


                     

                                                        支出決算表

        公開03

        單位九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

        金額單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        733.20

        524.25

        208.95

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        719.48

        510.53

        208.95

        21206

        建設市場管理與監(jiān)督

        719.48

        510.53

        208.95

        2120601

        建設市場管理與監(jiān)督

        719.48

        510.53

        208.95

        221

        住房保障支出

        13.72

        13.72

        22102

        住房改革支出

        13.72

        13.72

        2210201

        住房公積金

        13.72

        13.72

        注:本表反映單位本年度各項支出情況。

         



                                              財政撥款收入支出決算總表

        公開04

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊                                    金額單位:萬元

            

            

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        國有資本經營預算財政撥款

        欄次

        1

        欄次

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        702.8

        一、一般公共服務支出

        30

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        二、外交支出

        31

        三、國有資本經營預算財政撥款

        3

        三、國防支出

        32

        4

        四、公共安全支出

        33

        5

        五、教育支出

        34

        6

        六、科學技術支出

        35

        7

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        36

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        37

        9

        九、衛(wèi)生健康支出

        38

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        39

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        40

        719.48

        719.48

        12

        十二、農林水支出

        41

        13

        十三、交通運輸支出

        42

        14

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        43

        15

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        44

        16

        十六、金融支出

        45

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        46

        18

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        47

        19

        十九、住房保障支出

        48

        13.72

        13.72

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        49

        21

        二十一、國有資本經營預算支出

        50

        22

        二十二、災害防治及應急管理支出

        51

        23

        二十三、其他支出

        52

        本年收入合計

        24

        702.8

        二十四、債務還本支出

        53

        年初財政撥款結轉和結余

        25

        269.41

        二十五、債務付息支出

        54

          一般公共預算財政撥款

        26

        269.41

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        55

          政府性基金預算財政撥款

        27

        本年支出合計

        56

        733.20

        733.20

          國有資本經營預算財政撥款

        28

        年末財政撥款結轉和結余

        57

        239.01

        239.01

        總計

        29

        972.21

        總計

        58

        972.21

        972.21

        注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。





                                  一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開05

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

        金額單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        733.20

        524.25

        208.95

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        719.48

        510.53

        208.95

        21206

        建設市場管理與監(jiān)督

        719.48

        510.53

        208.95

        2120601

        建設市場管理與監(jiān)督

        719.48

        510.53

        208.95

        221

        住房保障支出

        13.72

        13.72

        22102

        住房改革支出

        13.72

        13.72

        2210201

        住房公積金

        13.72

        13.72

        注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。











                             一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

        金額單位:萬元

        人員經費

        公用經費

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        444.88

        302

        商品和服務支出

        69.00

        307

        債務利息及費用支出

        30101

          基本工資

        34.24

        30201

          辦公費

        5.47

        30701

          國內債務付息

        30102

          津貼補貼

        7.53

        30202

          印刷費

        0.18

        30702

          國外債務付息

        30103

          獎金

        155.99

        30203

          咨詢費

        30703

          國內債務發(fā)行費用

        30106

          伙食補助費

        11.86

        30204

          手續(xù)費

        0.17

        30704

          國外債務發(fā)行費用

        30107

          績效工資

        26.15

        30205

          水費

        0.10

        310

        資本性支出

        9.33

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        9.63

        30206

          電費

        1.76

        31001

          房屋建筑物購建

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.06

        30207

          郵電費

        6.77

        31002

          辦公設備購置

        9.33

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        4.34

        30208

          取暖費

        31003

          專用設備購置

        30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

        30209

          物業(yè)管理費

        0.44

        31005

          基礎設施建設

        30112

          其他社會保障繳費

        0.31

        30211

          差旅費

        2.55

        31006

          大型修繕

        30113

          住房公積金

        13.72

        30212

          因公出國(境)費用

        31007

          信息網絡及軟件購置更新

        30114

          醫(yī)療費

        3.46

        30213

          維修()

        8.26

        31008

          物資儲備

        30199

          其他工資福利支出

        177.59

        30214

          租賃費

        10

        31009

          土地補償

        303

        對個人和家庭的補助

        1.04

        30215

          會議費

        31010

          安置補助

        30301

          離休費

        30216

          培訓費

        0.75

        31011

          地上附著物和青苗補償

        30302

          退休費

        0.01

        30217

          公務接待費

        1.25

        31012

          拆遷補償

        30303

          退職(役)費

        30218

          專用材料費

        31013

          公務用車購置

        30304

          撫恤金

        30224

          被裝購置費

        0.54

        31019

          其他交通工具購置

        30305

          生活補助

        0.96

        30225

          專用燃料費

        31021

          文物和陳列品購置

        30306

          救濟費

        30226

          勞務費

        31022

          無形資產購置

        30307

          醫(yī)療費補助

        30227

          委托業(yè)務費

        0.35

        31099

          其他資本性支出

        30308

          助學金

        30228

          工會經費

        7.20

        312

        對企業(yè)補助

        30309

          獎勵金

        0.08

        30229

          福利費

        31201

          資本金注入

        30310

          個人農業(yè)生產補貼

        30231

          公務用車運行維護費

        11.80

        31203

          政府投資基金股權投資

        30311

          代繳社會保險費

        30239

          其他交通費用

        0.40

        31204

          費用補貼

        30399

          其他對個人和家庭的補助

        30240

          稅金及附加費用

        31205

          利息補貼

        30299

          其他商品和服務支出

        11.00

        31299

          其他對企業(yè)補助

        399

        其他支出

        39906

          贈與

        39907

          國家賠償費用支出

        39908

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        39999

          其他支出

        人員經費合計

        445.92

        公用經費合計

        78.33

        注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


                                  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                           公開07

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊

                                                                               金額單位:萬元

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

        說明:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數(shù)據。



                                        國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        公開08

        單位:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊                                                           金額單位:萬元

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

        說明:九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據。



        第三部分 九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年度單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收入總計974.52萬元(含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余)、支出總計974.52萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2020年相比,收、支總計各增加70.17萬元,增長7.76%,主要原因:一是基本支出的人員福利支出增加;二是基本支出的公用經費增加。

        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計702.80萬元,其中:財政撥款收入702.80萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。

        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計733.2萬元,其中:基本支出524.25萬元,占71.5%;項目支出208.95萬元,占28.5%;經營支出0萬元,占0.0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收入總計972.21萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計972.21萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加70.17萬元,增長7.76%,主要原因一是基本支出的人員福利支出增加;二是基本支出的公用經費增加。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2021年度一般公共預算財政撥款支出733.2萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加100.58萬元,增長15.9%。主要原因一是基本支出中的人員福利支出增加;二是基本支出的公用經費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2021年度一般公共預算財政撥款支出733.2萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出719.48萬元,占98.13%;住房保障支出(類)支出13.72萬元,占1.87%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為620.7萬元,支出決算為733.2萬元,完成年初預算的118.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是工資與福利支出增加;二是商品和服務費用增加。其中:基本支出524.25萬元,占71.5%;項目支出208.95萬元,占28.5%。具體情況如下:

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(項)。年初預算為610.21萬元,支出決算為719.48萬元,完成年初預算的117.91%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。

        2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為10.49萬元,支出決算為13.72萬元,完成年初預算的130.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金支出增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度財政撥款基本支出524.25萬元,其中:人員經費444.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金;公用經費78.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有政府性基金預算收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出

        八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2021年度,九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊機關運行經費支出78.33萬元,比2020年增加28.97萬元,增長58.69%,主要原因是一是其他商品和服務費支出增多;二是辦公設備購置費用增多。

        (二)政府采購支出情況。

            2021年度,九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊政府采購支出總額9.33萬元,其中:政府采購貨物支出9.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.33萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產占有使用情況。

        截至20211231日,九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊共有車輛3輛,全部為公務用車;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
               
        (四)關于2021年度預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,本單位組織對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共2個項目,涉及資金267.83萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目績效目標合理,較好地完成了目標任務,產生了較好的社會效益,達到了預期績效目標。

        組織對“規(guī)劃執(zhí)法工作經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金” 2個項目開展了單位評價,共涉及資金267.83萬元。以上項目由我單位自行組織開展績效評價。從評價情況看,項目績效目標合理,較好地完成了目標任務,產生了較好的社會效益,達到了預期績效目標。

        組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示,所有開支均按照財務管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴格把關,單位日常工作運行得到保障。2021年繼續(xù)實現(xiàn)違法建設“零增長”并拆除歷年來存量違法建設12317.83平方米,開創(chuàng)了控查違工作新的局面。。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊在2021年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金”項目績效自評結果。

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為210萬元,執(zhí)行數(shù)為208.95萬元,完成預算的99.5%。項目績效目標完成情況:一是產出指標完成情況:一是九華山風景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局綜合巡查大隊2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)控查違目標考核專項經費支出嚴格按照九華山風景區(qū)依法查處違法建設考核細則及管委會相關要求對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行考核撥付,經費金額控制在九華鄉(xiāng)150萬元、九華鎮(zhèn)60萬元之內。二是效益指標:堅持當月查處當月拆除,確保無新增違建,始終保持控查違高壓態(tài)勢與“零增量、減存量”的良好勢頭,持續(xù)保持無違建增長,創(chuàng)建無違建鄉(xiāng)鎮(zhèn)。三是滿意度指標:始終已“群眾滿意度”為工作的出發(fā)點。堅決打擊違法建設,維護人民群眾合法權益,群眾積極支持、配合控查違工作。

        發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預算編制不精確;二是預算資金使用不及時。下一步改進措施:一是進一步精準預算編制;二是提高項目執(zhí)行效率。

        3.單位評價項目績效評價結果。

        2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)查控違目標考核獎勵資金項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

        第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

            三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

            使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        第五部分 附件


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