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        索引號: 11341824MB1G0055XY/202309-00001 組配分類: 旅游調(diào)度指揮中心(旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所)財政預決算及“三公”經(jīng)費情況
        發(fā)布機構(gòu): 文化旅游處 主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-18 14:48
        廢止日期:
        九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
        發(fā)布時間:2023-09-18 14:48 來源:旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

         

        單位:九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心

        金額單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        0.60

        0.07

        因公出國(境)費

         

         

        公務接待費

        0.60

        0.07

        公務用車購置及運行維護費

         

         

            其中:公務用車購置費

         

         

              公務用車運行維護費

         

         

        注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.60萬元,支出決算為0.07萬元,完成預算的11.67%,較上年增加0.07萬元,增長100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是上年度沒有發(fā)生費用。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.07萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是沒有發(fā)生數(shù)。故2022年九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。

        2.公務接待費預算為0.60萬元,支出決算為0.07萬元,完成預算的11.67%;較上年增加0.07萬元,增長100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是上年度沒有發(fā)生費用。2022年九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心國內(nèi)公務接待共2批次(其中外事接待0批次),11人次(其中外事接待0人次)。主要是用于工作檢查督查,調(diào)研交流等接待。經(jīng)費使用貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《池州市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(池辦發(fā)〔2014〕25號)等相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是么有車輛。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是沒有購置。2022年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年的主要原因是沒有費用。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

         

        主辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
        旅游投訴咨詢電話:0566-2831288?緊急救援電話:0566-2821219
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