九華山風景區(qū)宗教事務分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
金額單位:萬元
項目
預算數(shù)
決算數(shù)
合計
9.00
8.78
因公出國(境)費
0.00
公務接待費
5.00
4.91
公務用車購置及運行維護費
4.00
3.87
其中:公務用車購置費
公務用車運行維護費
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)宗教事務分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為9.00萬元,支出決算為8.78萬元,完成預算的97.56%,較上年減少0.06萬元,下降0.68%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)宗教事務分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算4.91萬元,占55.92%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.87萬元,占44.08%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是上年度與本年度均無外事活動的預算經(jīng)費安排。故2023年九華山風景區(qū)宗教事務分局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務接待費預算為5.00萬元,支出決算為4.91萬元,完成預算的98.20%;較上年減少0.06萬元,下降1.21%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年下降的主要原因是節(jié)約三公經(jīng)費支出。2023年九華山風景區(qū)宗教事務分局國內(nèi)公務接待共77批次(其中外事接待0批次),620人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級部門、其他市縣區(qū)業(yè)務往來單位來風景區(qū)業(yè)務指導、工作調(diào)研等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》(中發(fā)〔2013〕13號)和《池州市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理辦法》(池辦發(fā)(2014)25 號〕相關(guān)規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為4.00萬元,支出決算為3.87萬元,完成預算的96.75%;較上年減少0萬元,下降0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是公務用車使用安排正常。其中,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是2023年沒有安排公務用車購置費。2023年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費預算數(shù)4.00萬元,支出決算為3.87萬元,完成預算的96.75%;較上年減少0萬元,下降0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因是公務用車使用安排正常。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于保障日常公務、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等工作開展。截至2023年12月31日,九華山風景區(qū)宗教事務分局開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
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