一、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
金額單位:萬元
項目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
合計
2
0.54
因公出國(境)費
0.00
公務(wù)接待費
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
其中:公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行維護(hù)費
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的27%,較上年減少0.05萬元,下降8.47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)檔案館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.54萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無出國境活動安排。故2023年九華山風(fēng)景區(qū)檔案館因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元,支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的27%;較上年減少0.05萬元,下降8.47%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少。決算數(shù)較上年下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。2023年九華山風(fēng)景區(qū)檔案館國內(nèi)公務(wù)接待共14批次(其中外事接待0批次),90人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上級對口業(yè)務(wù)單位公務(wù)接待。經(jīng)費使用貫徹嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置及運行。其中,公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置及運行。2023年沒有安排公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0萬元,下降0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置及運行。公務(wù)用車運行維護(hù)費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2023年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)檔案館開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
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